3W Power S.A. / AEG Power Solutions
3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power/AEG Power Solutions gibt ungeprüfte Ergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2015 bekannt
DGAP-News: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Jahresergebnis – Auftragsvolumen in Höhe von 178,6 Mio. Euro am Jahresende entspricht den Erwartungen – Umsatzerlöse in Höhe von 177,4 Mio. Euro entsprechen den Prognosezahlen – Signifikante Erhöhung des bereinigten EBITDA; positiv in der zweiten Jahreshälfte – Moderates Wachstum und positives bereinigtes EBITDA im Jahr 2016
AEG Power Solutions beendete das Geschäftsjahr 2015 mit einem Auftragsvolumen von 178,6 Mio. Euro und 177,4 Mio. Euro an Umsatzerlösen. Im Vergleich zu 2014 waren die Aufträge um 15,0% geringer (2014: 210,0 Mio. Euro) und die Umsatzerlöse um 12,7 % niedriger (2014: 203,3 Mio. Euro), was dem Prognosewert von 180,0 Mio. Euro entspricht. Die Umsatzerlöse und Auftragslage des Segments Industrial Systems verbesserte sich im Jahr 2015 gegenüber 2014. Wir verschlanken weiterhin unsere Geschäftsaktivitäten, indem wir verlustbringende, nicht-strategische Geschäftsbereiche verringern oder aber aufgeben. Die Märkte für Öl & Gas, Transport und Stromerzeugung leisten einen Beitrag in Höhe von 38,2 % des gesamten Auftragswerts bzw. 36,4 % der Umsatzerlöse. Dienstleistungen machen 31,7 % des gesamten Auftragswerts bzw. 30,7 % der Umsatzerlöse aus. Dienstleistungen konzentrieren sich vornehmlich auf Europa, wobei weiteres Wachstumspotenzial im Asien-Pazifik-Raum und im Nahen Osten vorhanden ist. Die Auftragseingänge waren im Asien-Pazifik-Raum am stärksten, wobei auch Afrika und der Nahe Osten eine besonders gute Leistung ablieferten. Für das Geschäftsjahr 2015 lag das EBITDA mit -9,8 Mio., also 19,3% über dem EBITDA für 2014, welches noch -12,2 Mio. Euro betrug. Das bereinigte EBITDA für 2015, also EBITDA bereinigt um einmalige Transaktionen, betrug -4,1 Mio. Euro, eine Steigerung um 77 % im Vergleich zu -17,7 Mio. Euro im Jahr 2014. Durch Kostenreduzierungen, Effizienzverbesserungen und eine bessere Konzentration auf die Kernstärken konnten die Verluste signifikant reduziert werden. Das Unternehmen nahm eine außerplanmäßige Abschreibung des Firmenwerts in Höhe von 11,2 Mio. Euro vor, wodurch die Abschreibung des Firmenwerts nach der Übernahme von AEG PS im September 2009 abgeschlossen wurde. Daraus resultiert ein Nettoverlust von 41,6 Mio. Euro (2015: 7,5 Nettoeinnahmen). Das Eigenkapital zum Jahresende beträgt 7,7 Mio. Euro (2014: 44,0 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse für das 4. Quartal 2015 betrugen 51,1 Mio. Euro bei einem bereinigten EBITDA von 0,5 Mio. Euro im Vergleich zu Umsatzerlösen von 57,5 Mio. Euro im 4. Quartal 2014 und einem bereinigten EBITDA in Höhe von 0,7 Mio. Euro. Im Konzern betrug Ende 2015 das Book-to-Bill-Verhältnis 1,01. In den vergangenen zwei Jahren durchlief der Konzern erhebliche Veränderungen. Die folgenden beiden Tabellen stellen die kombinierten Aktivitäten des Konzerns auf angepasster Grundlage dar; dabei wurden nicht fortgeführte Aktivitäten und die Auswirkungen von Teilergebnissen aus Unternehmensverkäufen eliminiert, um einen möglichst sauberen Vergleich zwischen den Geschäftsjahren 2014 und 2015 zu ermöglichen. Industrial Products and Services (IPS)*
*Für das IPS-Segment entsprechen die Auftrags- und Umsatzzahlen 2015 denen des Konzerns. Die Vorjahreszahlen aus 2014 wurden angepasst, indem man das vormals berichtspflichtige Segment RES und EES hinzugefügt hat, bereinigt um die Betriebsergebnisse nicht fortgeführter Geschäftsaktivitäten (Verkauf von Skytron und der indischen Tochtergesellschaft). Auftrags- und Absatzvolumen im Kernindustriegeschäft USV waren im Vergleich zu 2014 stabil. IPS beendete das Geschäftsjahr 2015 mit 178,6 Mio. Euro Auftragseingang und Umsatzerlösen in Höhe von 177,4 Mio. Euro. Im Vergleich zu 2014 waren die Auftragseingänge damit um 12,2 % geringer (2014: 203,4 Mio. Euro) und die Umsatzerlöse um 10,0 % gefallen (2014: 197,0 Mio. Euro). Das EBITDA für IPS betrug -7,1 Mio. Euro (bereinigtes EBITDA betrug -0,5 Mio. Euro), im Vergleich zu dem EBITDA aus 2014 in Höhe von -2,3 Mio. Euro (bereinigtes EBITDA -13,3 Mio. Euro). Die Liquidität des Konzerns betrug per 31. Dezember 2015 30,3 Mio. Euro. Auftragslage nach geografischen Gebieten (Jahres- und Quartalsvergleich)
Umsatzerlöse nach geografischen Gebieten (Jahres- und Quartalsvergleich)
Ausblick Für das Jahr 2016 erwarten wir sowohl weiterhin flächenbereinigtes Wachstum als auch Verbesserungen unserer Profitabilität. Unsere mittelfristige Zielsetzung bleibt ein zweistelliges solides Umsatzwachstum nebst verbesserten Gewinnmargen in Richtung einer EBITDA-Marge in Höhe von 10 %. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: Christian Hillermann
2016-03-24 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
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